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dc.contributor.advisorFormoso Mieres, Alleyne Antonio-
dc.contributor.authorLeime Moromenacho, Carola Estefania-
dc.date.accessioned2023-05-19T17:31:12Z-
dc.date.available2023-05-19T17:31:12Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/461-
dc.descriptionAbstract: This research aims to design an internal control system based on COSO III, for the portfolio area of the Cooperativa de Ahorro y Crédito San Juan de Cotogchoa located in the Rumiñahui canton, in the year 2020. The study was carried out by a type of descriptive research, using scientific methods of analysis and synthesis and deductive, with a type of mixed approach. Information gathering techniques, such as the questionnaire and the interview, were applied to identify the main problems in the portfolio area. In the investigation, the theoretical and conceptual bases associated with Internal Control in companies were determined, to subsequently carry out a diagnosis of the current internal control of the portfolio area, identifying a moderate level of confidence in the components of the control environment, risk assessment and control activities, while information and communication and supervision activities show low results, showing moderate levels of risk as consequences. Finally, it culminates with a solution proposal focused on the design of an Internal Control system in order to achieve efficient risk and information management, and contribute to the knowledge of employees and the improvement of worker performance evaluation.es_ES
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de control interno basado en el COSO III, para el área de cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Juan de Cotogchoa ubicada en el cantón Rumiñahui, en el año 2020. El estudio se desarrolló mediante un tipo de investigación descriptiva, empleando métodos científicos de análisis y síntesis y deductivos, con un tipo de enfoque mixto. Se aplicaron técnicas de recopilación de la información, como el cuestionario y la entrevista que permitieron identificar los principales problemas en el área de cartera. En la investigación se determinaron las bases teóricas y conceptuales asociadas al Control Interno en las empresas, para posteriormente realizar un diagnóstico del control interno actual del área de cartera, identificándose un nivel de confianza moderado en los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgo y actividades de control, mientras que la información y comunicación , supervisión y seguimiento evidencian resultados bajos, mostrando como consecuencias niveles moderados de riesgo. Finalmente, se culmina con una propuesta de solución enfocada en el diseño de un sistema de Control Interno con la finalidad de que se logre una eficiente gestión de los riesgos y de la información, y contribuir al conocimiento de los empleados, y a la mejora de la evaluación de desempeño de los trabajadores.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherQuito, Universidad Metropolitanaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectsistema de control internoes_ES
dc.subjectCOSO IIIes_ES
dc.subjectÁrea de carteraes_ES
dc.subjectCooperativaes_ES
dc.titleDiseño de un sistema de control interno basado en el COSO III, para el área de cartera de la cooperativa de ahorro y crédito San Juan de Cotogchoa ubicado en el cantón Rumiñahui, en el año 2020es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: Tesis - Contabilidad y Auditoría

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