https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/783
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Cagua Hidrovo, Roque | - |
dc.contributor.author | Sorial Álvarez, Cristi del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:43:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T15:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/783 | - |
dc.description | Abstract: Today, it is important that companies have an adequate internal control, so that the operations that they develop daily are efficient, so that the administrative management is effective. The objective of this research, entitled "Design of an internal control system for the financial area of ADVMEDICAL CA", is aimed at reducing risks and optimizing resources, for which the conceptual review of Internal Control, procedures, risk assessment, controls, and based on the COSO III Model, which will be applied to provide solutions to the company's shortcomings. In order to determine its current situation, an evaluation was carried out by means of surveys, to detect shortcomings and to be able to correct errors in procedures of the financial area, with the results it was determined that in the company ADVMEDICAL C.A. there is no internal control system for the financial area, resulting in a lack of adequate processes in staff activities, and that decision-making is not the most timely, thus determining the need to design an internal control system financial area, with the purpose of proposing the controls that they must adopt in their operations to reach the objectives of the organization and to safeguard its resources. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, es importante que las empresas tengan un adecuado control interno, para que las operaciones que desarrollan diariamente sean eficientes, a fin de que la gestión administrativa sea eficaz. El objetivo de la presente investigación que tiene como título “Diseño de un sistema de control interno al área financiera de la empresa ADVMEDICAL C.A.” está encaminado a disminuir riesgos y optimizar recursos, para lo cual se realizó la revisión conceptual de Control Interno, procedimientos, evaluación de riesgos, controles, y se tomó como base el Modelo COSO III, el cual se aplicara para dar soluciones a las insuficiencias de la empresa. Para determinar su situación actual se realizó una evaluación mediante encuestas, para detectar falencias y poder corregir errores en procedimientos del área financiera, con los resultados se determinó que en la empresa ADVMEDICAL C.A. no existe un sistema de control interno para el área financiera, teniendo como consecuencia la falta de procesos adecuados en las actividades del personal, y que la toma de decisiones no sea la más oportuna, determinando así la necesidad de diseñar un sistema de control interno al área financiera, con el fin de proponer los controles que deben adoptar en sus operaciones para alcanzar los objetivos de la organización y salvaguardar sus recursos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Procedimientos | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Riesgos | es_ES |
dc.subject | Recursos | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de control interno al área financiera de la empresa ADVMEDICAL C.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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Soria Alvarez Cristi del Pilar.Contabilidad.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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