Diseño de un sistema de control interno para el área financiera en la agencia viajes CANO CIA. LTDA

Repositorio Institucional UMET

67000/780
 
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Resumen
La respuesta requerida a la interrogante está en diseñar un Sistema de Control Interno para el área financiera en la Agencia de Viajes del Cano Cía. Ltda., lo que conllevará a realizar un control en departamentos específicos para satisfacer la ausencia en la revisión de registros contables y aplicación de políticas en base a evaluación de riesgos que garanticen el cumplimiento de la evaluación del control interno. Las políticas contables y empresariales generan una visión integral para el logro de objetivos de manera global, en el control de procesos sobre la gestión en tarjetas de crédito tanto empresarial y clientes, de igual manera el control de gastos que reflejan un acertado punto para los registros económicos mediante la aplicación de políticas, normas en los diferentes procedimientos de gestión económica.
Palabras Clave
Sistema de control interno · Área financiera · Registros contables · Evaluación de riesgo
Tipo de documentoTesis de Grado
LicenciaAcceso Abierto