Diseño de un sistema de control interno para el área financiera en la agencia viajes CANO CIA. LTDA
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Fecha
2018
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Editor
Quito, Universidad Metropolitana
Resumen
La respuesta requerida a la interrogante está en diseñar un Sistema de Control Interno para el área financiera en la Agencia de Viajes del Cano Cía. Ltda., lo que conllevará a realizar un control en departamentos específicos para satisfacer la ausencia en la revisión de registros contables y aplicación de políticas en base a evaluación de riesgos que garanticen el cumplimiento de la evaluación del control interno.
Las políticas contables y empresariales generan una visión integral para el logro de objetivos de manera global, en el control de procesos sobre la gestión en tarjetas de crédito tanto empresarial y clientes, de igual manera el control de gastos que reflejan un acertado punto para los registros económicos mediante la aplicación de políticas, normas en los diferentes procedimientos de gestión económica.
Descripción
Abstract: The answer required to the question is in Designing an Internal Control System for the financial area in the Cano Cía Travel Agency. Ltda., Which will lead to a control in specific departments to meet the absence in the review of accounting records and application of policies based on risk assessment to ensure compliance with the internal control evaluation.
The accounting and business policies generate a comprehensive vision for the achievement of objectives in a global way, in the control of processes on the management of credit cards both business and customers, in the same way the control of expenses that reflect a successful point for the records economic through the application of policies, standards in the different procedures of economic management.
Palabras clave
Sistema de control interno, Área financiera, Registros contables, Evaluación de riesgo